用友ERP-u8财务软件的使用流程
一、设置(一)、基本信息:企业门户——设置——基本信息——(1)系统启用——(2)编码方案——(3)数据精度1、系统启用:本功能用于已安装系统(或模块)的启用,并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。【操作步骤】(1)打开【系统启用】菜单,列示所有产品;(2)选择要启用的系统,在方框内打勾,只有系统管理员和账套主管有系统启用权限;(3)在启用会计期间内输入启用的年、月数据;(4)用户按〖确认〗按钮后,保存此次的启用信息,并将当前操作员写入启用人。2、编码方案:本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度,可分级设置的内容有:科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号,进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。【操作说明】:修改编码方案点击要修改的编码方案中的级次和长度,可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数;同时系统限制最大长度,只能在最大长度范围内,增加级数,改变级长。置灰区域表示不可修改。3、数据精度:由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致,为了适应各用户企业的不同需求,本系统提供了自定义数据精度的功能。(主要适用于供应链用户)(二)、基础档案:本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置)操作流程图:企业门户——设置——基础档案——(1)机构设置——(2)往来单位——(3)存货——(4)财务——(5)收付结算——(6)业务、对照表、其他1、机构设置——①部门档案——②职员档案2、往来单位——①客户分类——②客户档案——③供应商分类——④供应商档案客户与供应商区别:应收类的业务属客户,应付类的业务属供应商号3、存货——(适用于供应链用户)4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置——④项目目录5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行6、业务、对照表、其他——(适用于供应链用户)二、总账主要功能:总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。日常业务操作流程图:企业门户——业务——财务会计——总帐——填制凭证——审核凭证(制单人不能和审核人是同一人)——记账——月末处理(结账)注:对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成反结账操作流程图:反结账(CtrlAltF6)反记账操作流程图:对账(CtrlH)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)——取消签字(成批取消签字)三、UFO报表操作流程主要功能:UFO为用户提供了的应用服务的查询功能,应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件(集团)公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。所以,如果用户使用了用友软件(集团)公司的套装软件,就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式,每期的会计报表无须过多操作,系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表日常业务操作流程图:登陆UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存重点:报表设计以及常用报表公式设置四、工资管理操作流程日常业务操作流程图:a)新增工资类别:关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加b)部门档案——增加c)打开工资类别:工资项目设置——增加d)工资管理流程:工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账注:新增工资项目后必需重建或者修改工资表反结账操作流程图:【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;2、择要反结账的工资类别,确认即可。注意事项:(1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。(2)、有下列情况之一,不允许反结账:总账系统已结账。汇总工资类别的会计月份=反结账会计月,且包括需反结账的工资类别。本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统,如果总账系统已制单并记账,需做红字冲销凭证后,才能反结账;如果总账系统未做任何操作,只需删除此凭证即可。如果凭证已经由出纳签字/主管签字,需取消出纳签字/主管签字,并删除该张凭证后,才能反结账。五、固定资产操作流程日常业务操作流程图:原始卡片录入——资产增加(资产减少)——变动单——卡片管理——处理——计提本月折旧——批量制单——月末结账说明:原始卡片录入:固定资产购入时间为以前月份购入资产增加:固定资产购入时间为当前月份购入录入原始卡片——【卡片】菜单中选择【录入原始卡片】功能菜单资产增加——【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单资产减少——【卡片】菜单,选择【资产减少】撤消已减少资产——资产减少的恢复是一个纠错的功能,当月减少的资产可以通过本功能恢复使用。通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。从卡片管理界面中,选择"已减少的资产",选中要恢复的资产,单击【恢复减少】即可。卡片管理——卡片修改、删除、打印反结账操作流程图:恢复月末结账:以要恢复的月份登录——单击【工具】菜单——单击【恢复月末结账前状态】——屏幕显示提示信息,单击"是"。U852产品改进功能:一、总帐1、填制凭证:①凭证草稿保存(凭证草稿引入):用户在新增凭证过程中如果有意外情况不能继续,可以保存这张未完成且未保存过的凭证,这张凭证是一张草稿凭证,可以是结转生成的凭证,但不包括其他系统生成的凭证。在保存时,不做任何合法性校验,凭证号也不保存。等以后要使用或继续完成这张草稿凭证时可以按操作员引入。【操作说明】选择【制单】---【凭证草稿保存】菜单,保存当前未完成的凭证,方便以后引用继续完成。选择【制单】-【凭证草稿引入】菜单,将以前未完成的凭证引入继续完成。②设置凭证选项:可通过选项设置,为录入凭证提供一些快捷操作。在填制凭证界面,选择【工具】菜单下的【选项】,显示"凭证选项设置"界面。③现金流量录入:多条流量的录入(现金流量拆分)④联查明细帐:填制凭证时可联查明细帐2、新增主管签字3、现金流量表查询:可以按明细表查询,也可以按统计表查询4、帐表的模糊查询功能,可以任意输入客户及供应商档案中任意汉字进行模糊查询。二、UFO报表5、UFO报表支持联查明细帐:可以不退出UFO报表,直接联查科目明细帐。6、UFO取数函数:新增期初、期末、发生扩展函数,此函数支持原取数规则,同时支持新的组合:如支持按部门客户项目、部门供应商项目、个人项目组合三、固定资产6、卡片管理提供数据输出:卡片管理——维护——数据输出7、提供卡片复制功能:固定资产——卡片——资产增加——鼠标右键——复制——新卡片资产编号四、工资管理8、提供了计件工资管理等9、新增了“数据上报和数据采集”功能五、系统管理10、提供了自动备份数据的功能:设置备份计划的优势在于设置定时备份账套功能,多个账套同时输出功能,在很大程度上减轻了系统管理员的工作量,同时可以更好的对系统进行管理。【操作步骤】以系统管理员身份Admin或者账套主管身份,进入系统管理模块。在"系统"菜单下选择"设置备份计划",弹出"设置备份计划"功能界面。11、新增了角色:增加了按角色分工管理的理念,加大控制的广度、深度和灵活性。角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织,这个角色组织可以是实际的部门,可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。【操作步骤】在"系统管理"主界面,选择【权限】菜单中的【角色】,点击进入角色管理功能界面。六、企业门户12、个性流程:通过"个性流程"功能,您可根据您日常处理的业务设计个性化的个性流程图。13、工作中心:"工作中心"包括工作日历、信息中心、移动短消息、我的链接五部分。
用友U8软件账务处理步骤
用友U8软件账务处理步骤 你知道用友U8软件账务处理步骤是怎样的吗?你对用友U8软件账务处理步骤了解吗?下面是我为大家带来的关于用友U8软件账务处理步骤的知识,欢迎阅读。 用友U8软件账务处理步骤 1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表 2、银行对账: (1) 银行对账期初录入:出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账,银行对账单的“调整前余额”—— 点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出 (2)银行对账单录入:出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单 (3)银行对账:两种对账方式:自动对账,手工对账。一般情况下,先实行自动对账,再进行手工对账,用来对自动对账的.补充。 操作步骤: 自动对账:出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目,月份——确定,进入对账界面,左边为单位日记账,右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。 手工对账:自动对账后,可进行手工调整(注意“对照”功能使用)。双击标上两清标记,“检查”功能检查对账是否有错 取消勾对:“取消”按钮 (4)余额调节表:出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况 (5)进行核销:对账平衡后,可将这些已达账项取消,即进行核销。 出纳——银行对账——核销银行账。 ;
用友U8供应链凭证如何修改
1.打开用友U8的证书填写界面,点击“baitiaooption”,在弹出窗口中选择证书的有效期,点击“ok”按钮
2.下一步将显示失效证书表的对话框。您可以在系统筛选的无效证书中看到此项的删除
3,如果要修改、删除存货核算生成的凭证,到存货核算下的财务核算——凭证列表里面,找到所生成的存货凭证,选中要修改或删除的凭证,点删除就可以。
不能随时生成凭证。出入库属于存货管理模块,出入库的凭证生成属于存货核算模块。一般正常操作是每月正常输入出入库单,月末时统一在存货核算中生成凭证。其中有发票的按发票金额输入,没有发票的按暂估输入。
存货核算要想出现生成凭证的选项,需要进行期初的记账。库存管理里面没法生成凭证,但期初记账是有的,在初始设置-期初数据-期初结存里面有记账【摘要】
用友U8供应链凭证如何修改【提问】
1.打开用友U8的证书填写界面,点击“baitiaooption”,在弹出窗口中选择证书的有效期,点击“ok”按钮
2.下一步将显示失效证书表的对话框。您可以在系统筛选的无效证书中看到此项的删除
3,如果要修改、删除存货核算生成的凭证,到存货核算下的财务核算——凭证列表里面,找到所生成的存货凭证,选中要修改或删除的凭证,点删除就可以。
不能随时生成凭证。出入库属于存货管理模块,出入库的凭证生成属于存货核算模块。一般正常操作是每月正常输入出入库单,月末时统一在存货核算中生成凭证。其中有发票的按发票金额输入,没有发票的按暂估输入。
存货核算要想出现生成凭证的选项,需要进行期初的记账。库存管理里面没法生成凭证,但期初记账是有的,在初始设置-期初数据-期初结存里面有记账【回答】